1 |
รายการงบประจำ
|
140,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
5.71% |
5.71% |
132,000.00 |
2 |
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
|
175,000.00 |
0.00 |
12,500.00 |
12,500.00 |
7.14% |
7.14% |
162,500.00 |
3 |
รายการงบประจำ
|
80,000.00 |
0.00 |
24,500.00 |
24,500.00 |
30.62% |
30.62% |
55,500.00 |
4 |
รายการงบประจำ
|
246,000.00 |
0.00 |
77,800.00 |
77,800.00 |
31.62% |
31.62% |
168,200.00 |
5 |
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นท
|
273,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
36.63% |
36.63% |
173,000.00 |
6 |
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างป
|
210,000.00 |
0.00 |
83,600.00 |
83,600.00 |
39.80% |
39.80% |
126,400.00 |
7 |
รายการงบประจำ
|
626,660.00 |
0.00 |
397,639.04 |
397,639.04 |
63.45% |
63.45% |
229,020.96 |
8 |
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้
|
75,820.00 |
0.00 |
50,650.00 |
50,650.00 |
66.80% |
66.80% |
25,170.00 |
9 |
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและ
|
1,400,000.00 |
0.00 |
993,560.00 |
993,560.00 |
70.96% |
70.96% |
406,440.00 |
10 |
รายการงบประจำ
|
4,015,860.00 |
0.00 |
3,011,895.00 |
3,011,895.00 |
75.00% |
75.00% |
1,003,965.00 |
11 |
รายการงบประจำ
|
432,490.00 |
0.00 |
334,440.00 |
334,440.00 |
77.32% |
77.32% |
98,050.00 |
12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเคาน์เตอร์บริการ
|
160,970.00 |
0.00 |
133,420.00 |
133,420.00 |
82.88% |
82.88% |
27,550.00 |
13 |
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัต
|
1,424,300.00 |
0.00 |
1,236,800.00 |
1,236,800.00 |
86.83% |
86.83% |
187,500.00 |
14 |
รายการงบประจำ
|
6,860,066.00 |
0.00 |
6,035,415.07 |
6,035,415.07 |
87.97% |
87.97% |
824,650.93 |
15 |
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารั
|
39,260.00 |
0.00 |
34,712.00 |
34,712.00 |
88.41% |
88.41% |
4,548.00 |
16 |
ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
|
137,182,277.00 |
0.00 |
123,307,652.00 |
123,307,652.00 |
89.88% |
89.88% |
13,874,625.00 |
17 |
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำ
|
5,553,700.00 |
150,000.00 |
5,189,795.00 |
5,339,795.00 |
93.44% |
96.14% |
213,905.00 |
18 |
รายการงบประจำ
|
6,135,669.00 |
0.00 |
5,784,839.60 |
5,784,839.60 |
94.28% |
94.28% |
350,829.40 |
19 |
รายการงบประจำ
|
100,626.00 |
0.00 |
96,876.00 |
96,876.00 |
96.27% |
96.27% |
3,750.00 |
20 |
รายการงบประจำ
|
1,149,915.00 |
0.00 |
1,120,409.00 |
1,120,409.00 |
97.43% |
97.43% |
29,506.00 |
21 |
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
|
312,000.00 |
0.00 |
305,097.50 |
305,097.50 |
97.78% |
97.78% |
6,902.50 |
22 |
รายการงบประจำ
|
675,940.00 |
0.00 |
663,440.00 |
663,440.00 |
98.15% |
98.15% |
12,500.00 |
23 |
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ
|
728,000.00 |
0.00 |
718,000.00 |
718,000.00 |
98.62% |
98.62% |
10,000.00 |
24 |
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้า
|
306,500.00 |
0.00 |
306,400.00 |
306,400.00 |
99.96% |
99.96% |
100.00 |
25 |
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
|
18,522,860.00 |
0.00 |
18,518,215.00 |
18,518,215.00 |
99.97% |
99.97% |
4,645.00 |
26 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย
|
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
27 |
รายการงบประจำ
|
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
28 |
เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
|
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |